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江苏内部审计:五载同心强内部监督制度引领助审计覆盖

发布时间:2025-07-03 15:59   来源:新华网   

自2020年《江苏省内部审计工作规定》施行以来,江苏各级审计机关以构建现代化审计监督体系为目标,推动内部审计工作实现跨越式发展,为“强富美高”新江苏建设构筑监督屏障。

立根铸魂,把准党的领导“定盘星”。省、市、县三级党委先后成立审计委员会,推动审计管理体制改革,13个设区市审计局中12个设立独立内审监督机构。《规定》出台后,召开全省内部审计工作推进会、行业推进会,推动各部门单位特别是省属高校、省属企业成立党委审计委员会或审计工作领导小组,建立主要负责人直管审计领导机制,不断强化党对内部审计工作的领导。

立柱架梁,夯实制度创新“基础桩”。创新构建“1+N”制度矩阵,积极修订省级内审工作规章,配套出台内管干部经济责任审计办法等制度。五部门联合出台《关于省属企业建立总审计师制度的实施意见》,江苏银行率先配备总审计师,打造国企内审工作“样板间”。制定省级部门单位内审操作规范及文书模板,形成既有顶层设计又有实践创新的制度体系。

聚势赋能,奏响协同联动“交响乐”。与行业主管部门建立“定期会商+项目互补+成果共享”机制,与教育、国资等6部门签署推动内部审计高质量发展合作框架协议。五年来联合开展内审检查、业务培训10余次,通过召开新闻发布会、在主流媒体刊发专题文章等方式,营造全社会关注支持内审工作的良好氛围。

精准指导,提升内审队伍“战斗力”。2024年省审计厅开展内部审计大调研,对45家省级机构、120家市县单位“把脉问诊”,剖析全省内部审计工作的体制性、机制性障碍,着力解决内部审计独立性不强等问题。创新“以审代训”“以赛促训”模式,全省各级审计机关累计培训内审业务骨干过万人,锻造政治过硬、本领高强的内部审计队伍。

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